Здравствуйте.
Если в 4 кв обнаружили, что не проведено несколько документов от разных дат по реализации за 1 кв , то необходимо сделать доп листы к 1 кв.
Для отражения НДС в доп листе я использую документ "Отражение начисления НДС". При этом по каждой добавленной реализации формируется отдельный доп лист. Так и должно быть? Или должен быть один доп лист, в котором будут отражаться несколько продаж? ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) )